Informes de Control Interno

2026

2025
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informe de Evaluación Gestión por Dependencias

Informe de Evaluación Gestión por Dependencias (Publicado el 10 de marzo de 2026)

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
Informes de Auditoría y Seguimiento.

Informe de Seguimiento Contrato 444-2025 (Publicado – 11 abril 2026)

Informe Ejecutivo CI – Comisión Legal de Cuentas Vig 2025 (Publicado – 27 marzo 2026)

Informe de evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 (Publicado – 27 marzo 2026)

Anexo Certificado Confirmación Presentación Software Legal (Publicado – 27 marzo 2026)

Certificado Diligenciamiento FURAG 2025 (Publicado – 27 marzo 2026)

Informe de seguimiento mapa de riesgos de corrupción a noviembre 2025 (Publicado – 27 marzo 2026)

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 2025 (Publicado – 27 marzo 2026)

Informe de Seguimiento y Verificación a Derechos de Autor – Uso Legal de Software Vigencia 2025 (publicado – 18 marzo 2026)

Seguimiento CI – Riesgos de Gestión CNMH 2025  (publicado – 26 diciembre 2025)

Informe de seguimiento mapa de riesgos de gestión (octubre 2025) (publicado – 26 diciembre 2025)

Informe de Seguimiento al Proceso de Pedagogía vigencia 2025 (publicado – 22 diciembre 2025)

Informe de Seguimiento Arqueo de Caja Menor al 09 de diciembre de 2025 (publicado – 16 diciembre 2025)

Planilla de Arqueo de Caja Menor al 09 de diciembre de 2025 (publicado – 16 diciembre 2025)

Informe Segundo Seguimiento a Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2025 (publicado – 12 diciembre 2025)

Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal al 31 de agosto de 2025 (publicado el 2 de diciembre de 2025)

Informe de Seguimiento Operación Logística Contrato 397-2025 (publicado 7 de noviembre de 2025)

Informe de Seguimiento a Mapa de Riesgos Fiscales vigencia 2025 (publicado – 23 octubre 2025)

Informe de Seguimiento Control Interno Contable – (30 de septiembre de 2025)

Informe Primer Seguimiento a Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2025 (publicado – 24 septiembre 2025)

Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información vigencia 2025 (publicado – 25 agosto 2025)

Seguimiento a las Políticas de Seguridad de la Informacion del SIIF Nación. (publicado – 18 agosto 2025)

Informe de Seguimiento Arqueo de Caja Menor (publicado – 27 marzo 2025)

Plantilla arqueo de caja menor (publicado – 27 marzo 2025)

Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia
2024
Informes de Auditoría y Seguimiento
Informe de Evaluación Gestión por Dependencias
Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informes de Evaluación y Auditoría
Informes de austeridad en el gasto
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
2023
Informe de Evaluación Gestión por Dependencias
Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
2022
Comité de Coordinación de Control Interno
Informe EKOGUI
Informe de Evaluación Gestión por Dependencias
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento al Sistema de PQRSD
2021
Comité de Coordinación de Control Interno
Informe Anual de Control Interno Contable
Informes de Evaluación y Auditoría
Informe de Evaluación Independiente del estado del Control Interno
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Mapa de aseguramiento CNMH
Seguimiento al sistema de PQRSD
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento al cumplimiento de ley de transparencia
2020

Informe Evaluación Independiente del estado del Control Interno

Comite de Coordinación de Control Interno

Informes de Evaluación y Auditoria

Seguimientos al Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano

Informe EKOGUI

Informes de Austeridad del Gasto

Seguimiento al cumplimiento de ley de transparencia

Seguimiento al sistema de PQRSD

Informe anual de control interno contable

2019

Comité de Coordinación de Control Interno

Informes de Evaluación y Auditoría

Informes Pormenorizados de Control Interno

Seguimientos al Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano

Otros Informes Contables

Informes de Austeridad del Gasto

Informe EKOGUI

Seguimiento al sistema de PQRSD

Informe anual rendición de la cuenta a Contraloría

Informe anual de control interno contable

2018

Informes Pormenorizados de Control Interno

Seguimientos al Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano

Informes de Austeridad del Gasto

Comité de Coordinación de Control Interno

Informes de Evaluación y Auditoria

Informes de Ejecución Presupuestal

Otros Informes Contables

Informe EKOGUI

2017

Comité de coordinación de Control Interno

Informes de Evaluación y Auditoría

Informes Pormenorizados de Control Interno

Ley de Transparencia

Seguimientos al Plan anticorrupcción y de atención al Ciudadano

Informe Estrategia de Gobierno en Línea

Otros Informes Contables

Informes de Austeridad del Gasto

Informe EKOGUI

Seguimientos al Sistema de PQRSD

Informes de ejecución presupuestal

Seguimiento planes y/o estrategias de la entidad en materia de Control Interno. (FURAG -MECI)

Informe anual de control interno

2016

Informes de Evaluación y Auditoria

Informes Pormenorizados de Control Interno

Informes de seguimiento al plan anticorrupcción y de atención al ciudadano

Informes de Austeridad del Gasto

Informes de Ejecución Presupuestal

Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría

Seguimiento al Sistema de PQRSD

Comité de Coordinación de Control Interno

Informe Estrategia Gobierno en Línea

Informe de Seguimiento al Inf. Control Interno Contable 2015

Informe ejecutivo anual de control interno

Informe Anual de control interno contable

Informe EKOGUI

2015

Informes Pormenorizados de Control Interno:

Informes de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Informes de Austeridad del gasto

Informes de evaluación y auditoría

Comité de Coordinación de Control Interno

Seguimiento al Sistema de PQRSD

Informe Estrategia Gobierno en línea

Informe de Ejecución presupuestal

Informe anual del sistema de Control Interno Contable

Informe Anual del Sistema de Control Interno

2014

Informes Pormenorizados de Control Interno

Informes de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Informe Anual del Sistema de Control Interno

Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable

Informe de Evaluación por dependencias

Informe estrategia Gobierno en Línea

Informes de Austeridad del gasto

Seguimiento al sistema de PQRSD

Informes de evaluación y auditoría

2012

2012

Informe Anual de Control Interno

Informes Pormenorizados de Control Interno

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